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内部审计案例教程

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陈静然 著



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发表于2024-05-29

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出版社: 西安电子科技大学出版社
ISBN:9787560646817
版次:1
商品编码:12203449
包装:平装
开本:16开
出版时间:2017-09-01
用纸:胶版纸

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具体描述

内容简介

  本书针对内部审计基础知识,依据企业内部审计实际情况,精心选择了相关案例,将枯燥的理论知识与生动的情境相融合,可加深学生对基本概念和理论的理解,提升其内部审计思维,提高其内部审计实务操作能力。本书在内部审计理论部分简要介绍了内部审计的基本理论和相关概念,在内部审计业务实务部分提供了丰富的案例,并简要概述相关知识。
  本书既可单独作为教材使用,也可作为相应课程的辅助教学资料。

目录

第一篇 内部审计理论
第一章 内部审计概论
第一节 内部审计的定义
一、内部审计的产生
二、内部审计定义的演变
三、内部审计与政府审计、注册会计师审计的区别
四、内部审计的发展趋势
第二节 内部审计机构的设置
一、内部审计机构设置的原则
二、内部审计机构设置的模式
三、集团公司内部审计机构设置
四、内部审计外包
五、内部审计机构的职责与权限
第二节 内部审计人员
一、内部审计人员的职业道德
二、内部审计人员的业务素质要求
三、内部审计人员的立场
第四节 内部审计准则简介
一、国际内部审计专业实务框架
二、中国内部审计职业规范体系
本章 思考题
第二章 内部审计程序
第一节 审计准备阶段
一、选择审计对象
二、制订审计计划
三、了解被审计单位的基本情况(初步调查)
四、案例
五、下发审计通知书
第二节 审计实施阶段
一、进驻被审计单位
二、实施审计程序
三、编制审计工作底稿
四、审计报告和审计终结阶段
第三节 后续审计阶段
一、后续审计概述
二、后续审计的工作步骤
本章 思考题
第三章 内部审计在风险管理及公司治理中的作用
第一节 内部审计在风险管理中的作用
一、风险
二、风险管理
三、内部审计在风险管理中的作用
四、在ERM框架基础上将内部审计与风险管理相结合
五、企业风险管理成熟度与内部审计的角色
六、风险管理综合评价
第二节 内部审计在公司治理中的作用
一、公司治理的含义
二、公司治理与内部审计的关系
三、内部审计在公司治理中的作用
四、内部审计在公司治理中的职能
五、公司治理审计的内容
本章 思考题
第四章 内部审计管理

第二篇 内部审计业务实务
参考文献
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