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基於風險管理的企業內部控製框架構建

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潘曉梅,陳萍 著



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發表於2024-05-10


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齣版社: 經濟科學齣版社
ISBN:9787505898509
版次:1
商品編碼:10334684
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2010-09-01
用紙:膠版紙
頁數:252
字數:310000

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具體描述

內容簡介

2008年,財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會五部委聯閤發布瞭《企業內部控製基本規範》,並已於2009年7月1日開始實施。本書在該規範的基礎上,結閤美國COSO委員會發布的《內部控製整體框架》和《企業風險管理整體框架》,以內部環境、目標設定、風險識彆、風險評估、風險控製、控製活動、信息與溝通、監控八要素為基礎構建瞭基於風險管理的企業內部控製框架體係。

目錄

第一章 概論
第一節 從內部控製到風險管理框架的演進
第二節 內部控製和風險管理在我國的實踐
第二章 內部環境
第一節 公司治理
第二節 組織結構與權責分派
第三節 企業管理者的素質
第四節 企業文化
第五節 人力資源政策
第三章 目標設定
第一節 企業目標與目標管理
第二節 戰略目標
第三節 經營、閤規、報告目標
第四章 風險識彆
第一節 風險
第二節 企業風險
第三節 風險識彆的前提
第四節 風險識彆的方法
第五章 風險評估
第一節 風險評估的意義和理論基礎
第二節 風險評估的準備工作
第三節 風險評估的指標
第四節 風險評估的內容
第六章 風險控製
第一節 風險控製概述
第二節 風險迴避
第三節 損失控製
第四節 風險轉移
第五節 風險自留
第七章 控製活動
第一節 籌資業務內部控製
第二節 采購業務內部控製
第三節 生産業務內部控製
第四節 銷售業務內部控製
第五節 投資業務內部控製
第八章 信息與溝通
第一節 信息
第二節 溝通
第九章 監控
第一節 內部監控
第二節 外部監控
第三節 內部控製評價標準
主要參考文獻
後記

前言/序言


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