公司内部审计(第2版)

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叶陈云 著
图书标签:
  • 内部审计
  • 公司治理
  • 风险管理
  • 合规
  • 审计实务
  • 财务审计
  • 内部控制
  • 审计流程
  • 企业管理
  • 职业发展
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111363514
版次:2
商品编码:11218981
品牌:机工出版
包装:平装
丛书名: 财务知识轻松学
开本:16开
出版时间:2013-04-01
页数:344

具体描述

内容简介

  《公司内部审计(第2版)》从基本理论简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍和支持措施阐释等方面比较全面地阐述了公司内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理、内部控制之间的关联关系进行了说明。
  《公司内部审计(第2版)》重点介绍了最新的国际内部审计理论与实践方面的热点,并提供了大量内部审计实践的成功与失败的案例,对内部审计实践发展中新的知识点,比如对内部审计新的工作流程、内部审计报告的应特殊关注的问题也做了详细介绍。书中有大量关于公司内部审计实务工作指南与工具,可供读者直接修改后应用。

目录

第2版前言
第1版前言
基本原理简介
第1章 掀起盖头 揭开面纱
看清公司内部审计的“庐山真面目”
1.1 公司内部审计内涵
1.2 公司内部审计功能
1.3 公司内部审计的变迁
案例介绍 海尔集团公司的内部审计功能定位
行为规范描述

第2章 没有规矩 不成方圆
熟悉内部审计的业务规范
2.1 内部审计准则的含义与作用
2.2 内部审计准则体系的框架结构与特点
2.3 内部审计人员的职业道德规范
案例介绍 美国世通公司:由内部审计牵出假账大案
工作前提概述

第3章 兵马未动 粮草先行
做好内部审计的组织准备
3.1 揭示内在矛盾的必然途径:内部审计机构设置
3.2 指导内部审计的重要机构:审计委员会
3.3 执行内部审计工作的主体:内部审计人员
案例介绍 达尔曼公司内部审计的失败
操作步骤展示

第4章 环环相扣 循序渐进
恪守内部审计的基本流程
4.1 规范完整 有的放矢:内部审计流程的概述
4.2 千里之行 始于足下:内部审计对象的选择
4.3 运筹帷幄 事半功倍:内部审计方案的策划
4.4 防微杜渐 规避风险:内部控制评审与测试
4.5 充分可靠 理直气壮:内部审计证据的整理
4.6 落实成果 形成结论:内部审计报告的提供
4.7 复评建议 改进管理:后续审计工作的进行
4.8 举一反三 提升能力:审计成果运用与创新
案例介绍 美国通用公司内部审计的成功经验
实践方法介绍

第5章 严谨缜密 科学高效
掌握内部审计的技术与方法
5.1 问题解决与决策
5.2 数据收集技术
5.3 审计抽样技术
5.4 审计工作底稿
5.5 计算机审计技术
5.6 审计分析程序
案例介绍 英国巴林银行经营失败案例
审计内容演进

第6章 内容丰富 风格迥异
认识内部审计的主要形式
6.1 内部审计的现在进行时:基础形式——财务审计
6.2 内部审计的一般现在时:其他形式——经济责任审计
6.3 内部审计的一般将来时:发展形式——管理审计
6.4 内部审计的将来完成时:未来形式——价值增值审计
案例介绍 武钢集团公司价值增值型内部审计的特色
支持措施阐释

第7章 质量保障 效率支撑
落实内部审计工作与管理
7.1 公司内部审计管理系统
7.2 公司内部审计计划管理
7.3 公司内部审计人事管理
7.4 公司内部审计质量管理
案例介绍 中国联通集团有限公司内部审计管理的实践
审计成功关键

第8章 沟通合作 化解冲突
处理好内部审计中的人际关系
8.1 内部审计人际关系的重要性
8.2 内部审计人际关系的分析
8.3 良好人际关系的形成途径
8.4 解决内部审计冲突的办法
案例介绍 中国石油天然气集团公司的内部审计管理
关联关系再认识

第9章 和谐依存 相互促进
正确把握内部审计的几对重要关系
9.1 责任与意识:内部审计与管理层的关系
9.2 报告与指导:内部审计与治理层的关系
9.3 局部与整体:内部审计与内部控制的关系
9.4 互补与协调:内部审计与社会审计的关系
9.5 补充与支持:内部审计与国家审计的关系
9.6 制约与合作:内部审计与其他部门的关系
案例介绍 郑百文的经营失败与内部审计失败

附录
附录1 中华人民共和国审计法
附录2 内部审计准则
附录3 审计署关于内部审计工作的规定
附录4 集团公司内部审计制度
附录5 公司内部审计部门岗位职责及工作流程概述
附录6 集团公司内部审计工作流程
附录7 内部审计文书及工作底稿
附录8 集团公司建设工程项目内部审计管理办法
附录9 内部审计人员岗位资格证书实施办法
参考文献

前言/序言


用户评价

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不错挺好的,值得推荐。

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