基於風險管理的內部控製審計流程·審計實務·審計模闆 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

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基於風險管理的內部控製審計流程·審計實務·審計模闆

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李三喜,徐榮纔 著,高雅青,李三喜 編



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發表於2024-05-04


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齣版社: 中國市場齣版社
ISBN:9787509209677
版次:1
商品編碼:11179897
包裝:平裝
叢書名: 內部控製與風險管理叢書
開本:16開
齣版時間:2013-01-01
用紙:膠版紙
頁數:380
正文語種:中文

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具體描述

內容簡介

  《基於風險管理的內部控製審計流程·審計實務·審計模闆》突齣瞭對基於風險管理內部控製審計實務的闡述。首先,係統闡述瞭基於風險管理內部控製審計流程。其次,簡要闡述瞭內部控製整體框架審計實務及其模闆。最後,重點闡述瞭企事業單位各業務環節業務層麵具體內部控製審計實務及其模闆。

作者簡介

  李三喜,中天恒管理谘詢公司總經理、中天恒達工程造價谘詢公司總經理、中天恒會計師事務所總經理、北京大學中國式管理研究室主任、“經濟觀察50人論壇”專傢成員。 曾在國傢審計署從事政府審計工作12年,中國式內部控製(“3C”框架)創建者;中國總會計師協會、南京審計學院等高校客座教授,高級審計師;國際注冊管理谘詢師;已為中石化集團、國傢煙草局等單位培訓業務人員超過10萬人次,以理論聯係實際見長,能夠承擔內部控製、風險管理,內部審計等方麵的教學和谘詢。發錶論文100多篇,著《3C框架:中國式內部控製》、《全麵風險管理規範解析及案例分析》、《3C框架:全麵風險管理手冊及應用》等50多本專著。 徐榮纔,中天恒管理谘詢公司總谘詢師、中天恒會計師事務所總谘詢師。 著名管理審計、內部控製與風險管理專傢。先後畢業於中國人民大學經濟係,經濟學碩士,曾長期供職於國傢審計署,任處長,先後在公司擔任財務處長、財務總監,現為中天恒興創業谘詢有限公司董事長,中天恒管理谘詢公司總谘詢師等。 先後主持瞭大唐因際、張傢口電廠、國華物流、中儲糧、華風集團等十幾傢集團公司內部控製與風險管理體係的設計。多年從事會計、審計、稅務理論研究和實務工作,齣版《新編納稅與會計處理》(已四版)、《經濟效益審計精概要與案例分析》、《3C框架:中國式內部控製》、《全麵風險管理規範解析及案例分析》、《3C框架:全麵風險管理手冊及應用》等著作五十餘本,發錶文章六十多篇。

目錄

內部控製審計流程
內部控製整體框架審計實務
組織架構內部控製審計實務及其模闆
發展戰略內部控製審計實務及其橫闆
人力資源內部控製審計實務及其橫闆
社會責任內部控製審計實務及其模闆
企業文化內部控製審計實務及其模闆
資金活動內部控製審計實務及其模闆
采購業務內部控製審計實務及其模闆
資産管理內部控製審計實務及其模闆
銷售業務內部控製審計實務及其模闆
研究與開發內部控製審計實務及其模闆
工程項目內部控製審計實務及其模闆
擔保業務內部控製審計實務及其橫闆
業務外包內部控製審計實務及其模闆
財務報告內部控製審計實務及其模闆
全麵預算內部控製審計實務及其模闆
閤同管理內部控製審計實務及其模闆
內部信息傳遞內部控製審計實務及其模闆
信息係統內部控製審計實務及其模闆

前言/序言


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用戶評價

評分

不錯不錯不錯不錯不錯

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還沒看,希望有幫助吧。

評分

還可以!!!!!!!!

評分

書寫得挺好的,正在注細研讀

評分

挺實用的

評分

企業文化內部控製審計實務及其模闆

評分

很好,書不錯,下次還來

評分

活動太火爆瞭,倉庫堆得像座小山。

評分

內部控製整體框架審計實務

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