基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2024
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发表于2024-11-22
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出版社: 中国市场出版社
ISBN:9787509209677
版次:1
商品编码:11179897
包装:平装
丛书名: 内部控制与风险管理丛书
开本:16开
出版时间:2013-01-01
用纸:胶版纸
页数:380
正文语种:中文
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具体描述
内容简介
《基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板》突出了对基于风险管理内部控制审计实务的阐述。首先,系统阐述了基于风险管理内部控制审计流程。其次,简要阐述了内部控制整体框架审计实务及其模板。最后,重点阐述了企事业单位各业务环节业务层面具体内部控制审计实务及其模板。
作者简介
李三喜,中天恒管理咨询公司总经理、中天恒达工程造价咨询公司总经理、中天恒会计师事务所总经理、北京大学中国式管理研究室主任、“经济观察50人论坛”专家成员。 曾在国家审计署从事政府审计工作12年,中国式内部控制(“3C”框架)创建者;中国总会计师协会、南京审计学院等高校客座教授,高级审计师;国际注册管理咨询师;已为中石化集团、国家烟草局等单位培训业务人员超过10万人次,以理论联系实际见长,能够承担内部控制、风险管理,内部审计等方面的教学和咨询。发表论文100多篇,著《3C框架:中国式内部控制》、《全面风险管理规范解析及案例分析》、《3C框架:全面风险管理手册及应用》等50多本专著。 徐荣才,中天恒管理咨询公司总咨询师、中天恒会计师事务所总咨询师。 著名管理审计、内部控制与风险管理专家。先后毕业于中国人民大学经济系,经济学硕士,曾长期供职于国家审计署,任处长,先后在公司担任财务处长、财务总监,现为中天恒兴创业咨询有限公司董事长,中天恒管理咨询公司总咨询师等。 先后主持了大唐因际、张家口电厂、国华物流、中储粮、华风集团等十几家集团公司内部控制与风险管理体系的设计。多年从事会计、审计、税务理论研究和实务工作,出版《新编纳税与会计处理》(已四版)、《经济效益审计精概要与案例分析》、《3C框架:中国式内部控制》、《全面风险管理规范解析及案例分析》、《3C框架:全面风险管理手册及应用》等著作五十余本,发表文章六十多篇。
目录
内部控制审计流程
内部控制整体框架审计实务
组织架构内部控制审计实务及其模板
发展战略内部控制审计实务及其横板
人力资源内部控制审计实务及其横板
社会责任内部控制审计实务及其模板
企业文化内部控制审计实务及其模板
资金活动内部控制审计实务及其模板
采购业务内部控制审计实务及其模板
资产管理内部控制审计实务及其模板
销售业务内部控制审计实务及其模板
研究与开发内部控制审计实务及其模板
工程项目内部控制审计实务及其模板
担保业务内部控制审计实务及其横板
业务外包内部控制审计实务及其模板
财务报告内部控制审计实务及其模板
全面预算内部控制审计实务及其模板
合同管理内部控制审计实务及其模板
内部信息传递内部控制审计实务及其模板
信息系统内部控制审计实务及其模板
前言/序言
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为什么没有包装?看起来不是正版额
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企业文化内部控制审计实务及其模板
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读书让我们拥有快乐,长见识,读书给了我们不少的好处。读书不仅可以增长知识,还可以增加见识。俗话说:“秀才不出门,能知天下事。”就是这个道理。多读书,可以在喧嚣的世界里,找到一个属于自己的寂静角落,沉下心来,思考人生,让浮躁的心灵归于纯净…… 读书有助于拓宽你的知识面,使你更容易溶入社会,读书是社会流动性的一个渠道。
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东西还可以,物流很快的
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就是工具书,没多少用
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有不错的指导作用
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