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审计学理论与实务

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田金玉 著



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发表于2024-11-26

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出版社: 人民邮电出版社
ISBN:9787115415127
版次:1
商品编码:11907925
包装:平装
丛书名: 21世纪高等学校经济管理类规划教材---高校系列
开本:16开
出版时间:2016-05-01
用纸:胶版纸
页数:312
正文语种:中文

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具体描述

编辑推荐

  1.前沿性。阐述审计理论知识和工作流程,介绍审计变革,把握审计规律及变动趋势。
  2.国际性。采用国际审计准则和核心程序,反映审计与会计工作的规范化、信息化。
  3.全面性。吸收注册会计师审计准则精髓,吸纳审计准则精华,诠释风险导向审计新理念。
  4.实用性。详述审计程序和取证方法,培养学生的分析能力、判断能力和创新能力.

内容简介

本书立足于现代风险导向审计模式,以财务报表审计为主线,系统阐述了审计基本理论知识、基本审计程序与实务操作方法。全书内容分为审计理论和审计实务两大部分,审计理论部分讲述审计的基本理论和方法,包括审计基本概念、审计规范体系、审计的分类和方法、审计程序和审计计划、审计重要性、审计风险与审计策略、审计证据和审计工作底稿、内部控制评价与审计等基本理论、基本技能与基本方法;审计实务部分研究审计业务流程与审计报告,主要阐述业务循环审计、终结审计与审计报告,用比较先进的循环审计方法详细分析了审计实务中的重要程序步骤,并举例说明与之相关的知识点,以增强阅读者的感性认识。
为了提升学生对所学知识的理解、掌握和巩固,及时检查自己的学习效果,每章后面配有复习题,涵盖了每章的重要内容,以帮助学生拓宽解题思路和方法,提高运用知识的能力,更好地掌握教材的内容。

作者简介

田金玉:华北电力大学经济管理学院教授,主要从事本科生、研究生审计课程的教学,讲授过10多门课程。
科学研究:出版专著一部(20.5万字),在《会计之友》、《中国审计》等核心刊物和国际会议发表论文70余篇,EI检索32篇.主持、主研项目11项,其中有两项获省级三等奖。

目录

目 录
第1章 总论 7
1.1 审计的起源与发展 7
1.2 审计的基本概念及特点 15
1.3 审计的目标及对象 19
1.4 审计的职能与作用 23
复习题 25
第2章 职业道德与审计准则 26
2.1 职业道德 26
2.2 审计准则 38
复习题 50
第3章 审计种类与方法 55
3.1 审计种类 55
3.2 审计方法 63
3.3 抽样技术在审计中的应用 79
复习题 96
第4章 我国审计的组织形式 98
4.1 政府审计 98
4.2 内部审计 106
4.3 民间审计 110
复习题 114
第5章 审计程序与审计证据 115
5.1 审计程序 115
5.2 审计证据 124
复习题 136
第6章 审计工作底稿 138
6.1 概述 138
6.2 审计工作底稿的内容与格式 142
6.3 审计工作底稿的归档与复核 150
复习题 155
第7章 审计计划、重要性和审计风险 156
7.1 审计计划 156
7.2 重要性 161
7.3 审计风险 168
复习题 173
第8章 内部控制系统及其评审 175
8.1 内部控制系统 175
8.2 财务报告内部控制 185
8.3 内部控制的描述 187
8.4 内部控制评价 189
8.5 内部控制审计 191
复习题 199
第9章 销售与收款循环审计 201
9.1概述 201
9.2 销售与收款循环内部控制 205
9.3 评估销售与收款循环的重大错报风险 206
9.4 销售与收款循环控制测试 208
9.5 销售与收款循环实质性程序 209
复习题 222
第10章 生产与存货循环审计 225
10.1概述 225
10.2 生产与存货循环内部控制 227
10.3 评估生产与存货循环的重大错报风险 228
10.4 生产与存货循环控制测试 229
10.5 生产与存货循环实质性程序 230
复习题 242
第11章 采购与付款循环审计 245
11.1概述 245
11.2 采购与付款循环内部控制 247
11.3 评估采购与付款循环的重大错报风险 249
11.4 采购与付款循环控制测试 251
11.5 采购与付款循环实质性程序 252
复习题 262
第12章 投资与筹资循环审计 264
12.1 概述 264
12.2 投资与筹资循环内部控制 265
12.3 评估筹资投资活动的重大错报风险 266
12.4 投资与筹资循环控制测试 267
12.5 投资与筹资循环实质性程序 268
复习题 275
第13章 货币资金审计 276
13.1 概述 276
13.2 货币资金的内部控制及控制测试 276
13.3 库存现金审计 278
13.4 银行存款审计 281
13.5 其他货币资金审计 291
复习题 291
第14章 完成审计工作 294
14.1 期初余额审计 294
14.2 期后事项审计 297
14.3 或有事项审计 300
14.4 管理层声明 301
14.5 评价审计结果 304
复习题 312
第 15章 审计报告 314
15.1 审计报告的意义和作用 314
15.2 审计报告的内容 315
15.3 审计报告的种类 317
15.4 审计意见的类型 317
15.5 编制审计报告的步骤与要求 327
15.6 管理建议书 328
复习题 329
附录A 第1201号——内部审计人员职业道德规范
附录B 中国注册会计师执业准则体系

参考文献

前言/序言


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